靖西市人民检察院 2024年度部门决算
目 录
第一部分:靖西市人民检察院 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:靖西市人民检察院 2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:靖西市人民检察院 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分: 靖西市人民检察院 概况
一、本部门职责
靖西市人民检察院是国家的法律监督机关,受百色市人民检察院和中共靖西市委员会的领导,对靖西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
靖西市人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;
(二)依法向靖西市人民代表大会及其常务委员会提出议案;
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导;
(四)负责应由靖西市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作;
(五)负责应由靖西市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;
(六)负责应由靖西市人民检察院承办的提起公益诉讼工作;
(七)负责应由靖西市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作;
(八)受理向靖西市人民检察院的控告申诉;
(九)组织开展检察理论研究工作;
(十)负责靖西市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作;
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划;
(十二)负责其他应当由靖西市人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
我部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。中共广西壮族自治区委员会相关文件和靖西市人民检察院的工作职责,内设:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。派出机构5个:派驻靖西市看守所检察室、派驻地州检察室、派驻渠洋检察室、派驻化峒检察室、派驻龙临检察室。
第二部分: 靖西市人民检察院 2024年度部门决算报表
|
表1 |
|
收入支出决算总表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,603.12 |
一、一般公共服务支出 |
0.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
1,449.22 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
99.71 |
八、社会保障和就业支出 |
163.89 |
|
|
九、卫生健康支出 |
42.48 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.15 |
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
48.27 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1,702.82 |
本年支出合计 |
1,704.70 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
2.09 |
年末结转和结余 |
0.22 |
|
总计 |
1,704.92 |
总计 |
1,704.92 |
|
|
|
|
注:1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
|
收入决算表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,702.82 |
1,603.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.71 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.69 |
0.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040401 |
行政运行 |
540.09 |
519.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.84 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
286.94 |
215.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71.40 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
269.97 |
269.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
350.34 |
350.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.54 |
35.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.54 |
80.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.48 |
40.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.32 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.86 |
14.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.15 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.27 |
48.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|
支出决算表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,704.70 |
782.87 |
921.83 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.69 |
0 |
0.69 |
0 |
0 |
0 |
|
2040401 |
行政运行 |
539.99 |
535.89 |
4.10 |
0 |
0 |
0 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
288.92 |
0 |
288.92 |
0 |
0 |
0 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
269.97 |
0 |
269.97 |
0 |
0 |
0 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
350.34 |
0 |
350.34 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.54 |
35.19 |
0.35 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.54 |
80.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.48 |
40.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.32 |
0 |
7.32 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.86 |
14.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.15 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.27 |
48.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度各项支出情况。
|
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,603.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.69 |
0.69 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,355.10 |
1,355.10 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
156.57 |
156.57 |
0 |
0 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
42.48 |
42.48 |
0 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.27 |
48.27 |
0 |
0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,603.12 |
本年支出合计 |
85 |
1,603.12 |
1,603.12 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
88 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
89 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,603.12 |
总计 |
90 |
1,603.12 |
1,603.12 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,603.12 |
766.22 |
836.89 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.69 |
0 |
0.69 |
|
2040401 |
行政运行 |
519.25 |
519.25 |
0 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
215.54 |
0 |
215.54 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
269.97 |
0 |
269.97 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
350.34 |
0 |
350.34 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.54 |
35.19 |
0.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.54 |
80.54 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.48 |
40.48 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.62 |
27.62 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.86 |
14.86 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.27 |
48.27 |
0 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表6 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
654.97 |
302 |
商品和服务支出 |
64.54 |
|
30101 |
基本工资 |
138.54 |
30201 |
办公费 |
4.82 |
|
30102 |
津贴补贴 |
98.68 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
|
30103 |
奖金 |
84.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.11 |
30206 |
电费 |
11.95 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.48 |
30207 |
邮电费 |
5.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.86 |
30209 |
物业管理费 |
1.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.35 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.76 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.20 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
35.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.02 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.95 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
其他资本性补助 |
0.00 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
701.68 |
|
公用经费合计 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表8 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表9 |
|
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|
部门:靖西市人民检察院 |
单位:万元 |
|
2024年度预算数 |
2024年度决算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40.22 |
0 |
36.13 |
0 |
36.13 |
4.09 |
40.13 |
0 |
36.13 |
0 |
36.13 |
4.00 |
注: 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 靖西市人民检察院 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入1,704.92万元,其中本年收入1,702.82万元,较2023年度决算数1,366.64万元,增加336.18万元,增长24.6%。收入具体情况如下 :
1.一般公共预算财政拨款收入1,603.12万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数901.26万元,增加701.86万元,增长77.9%。主要原因是:项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
4.上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
8.其他收入99.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数465.39万元,减少365.68万元,下降78.6%。主要原因是:减少在职转退休和调离人员的职业年金纪实等经费。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
10.上年结转和结余2.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元,增加2.09万元。主要原因是:地方财政兑现历年办案业务经费。
(二)本部门2024年度总支出1,704.92万元,其中本年支出1,704.70万元,较2023年度决算数1,364.55万元,增加340.15万元,增长24.9%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0.69万元,主要用于保障在职党员和退休干部党组织党建工作经费,较2023年度决算数0.49万元,增加0.2万元,增长40.8%,主要原因是:积极推进党建活动各项工作。
2.外交支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
3.国防支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
4.公共安全支出1,449.22万元,主要用于检察机关维护公共安全等行政运行的各项支出,较2023年度决算数1,113.95万元,增加335.27万元,增长30.1%,主要原因是:人员正常增减变动,年中追加支出在职在编人员工资、社保等人员经费。
5.教育支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
6.科学技术支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
7.文化旅游体育与传媒支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
8.社会保障和就业支出163.89万元,主要用于支出人员社保经费,较2023年度决算数163.73万元,增加0.16万元,增长0.1%,主要原因是:人员变动及基数调整原因增加经费支出。
9.卫生健康支出42.48万元,主要用于支出基本医疗、公务员医疗补助,较2023年度决算数41.54万元,增加0.94万元,增长2.3%,主要原因是:人员自然增减、缴费基数正常增减而变动。
10.节能环保支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
11.城乡社区支出0.15万元,主要用于2024年春节慰问退休干警,较2023年度决算数0万元,增加0.15万元,主要原因是:地方财政指标下错科目。
12.农林水支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
13.交通运输支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
14.资源勘探工业信息等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
15.商业服务业等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
16.金融支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
17.援助其他地区支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
18.自然资源海洋气象等支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
19.住房保障支出48.27万元,主要用于支出住房公积金,较2023年度决算数44.85万元,增加3.42万元,增长7.6%,主要原因是:人员自然增减、住房公积金基数提高正常增减而变动。
20.粮油物资储备支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
21.国有资本经营预算支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
22.灾害防治及应急管理支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
23.其他支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
24.债务还本支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
25.债务付息支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
26.抗疫特别国债安排的支出0万元,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
27.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2023年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
28.年末结转和结余0.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2023年度决算数2.09万元,减少1.87万元,下降89.5%,主要原因是:减少绩效考核项目经费按进度拨付。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
靖西市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,603.12万元,较2023年度决算数901.26万元,增加701.86万元,增长77.9%。其中:基本支出766.22万元,项目支出836.89万元。
靖西市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为937.13万元,支出决算为1,603.12万元,完成年初预算的171.1%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.70万元,决算数为0.69万元。
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.7万元,决算数为0.69万元,完成年初预算的98.6%。主要用于党组织开展活动支出。决算数小于预算数的主要原因是党组织活动较预算有所减少。
(二)外交支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(三)国防支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(四)公共安全支出(类)年初预算为659.43万元,决算数为1,355.10万元。
1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为527.63万元,决算数为519.25万元,完成年初预算的98.4%。主要用于检察机关维护公共安全等行政管理事务的各项支出。决算数小于预算数的主要原因是按进度拨付经费,部分公用经费进度缓慢未能及时支付。
2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为131.8万元,决算数为215.54万元,完成年初预算的163.5%。主要用于保障单位正常运转的其他项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费司法绩效等项目经费。
3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为0万元,决算数为269.97万元。主要用于检察机关维护公共安全等其他检察业务的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央转移支付资金用于保障办案业务的正常运转。
4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,决算数为350.34万元。主要用于检察机关维护公共安全等其他检察业务的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央转移支付资金用于保障办案业务的正常运转。
(五)教育支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(六)科学技术支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(八)社会保障和就业支出(类)年初预算为163.05万元,决算数为156.57万元。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为36.26万元,决算数为35.54万元,完成年初预算的98%。主要用于退休人员生活补贴、医疗费及公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为84.53万元,决算数为80.54万元,完成年初预算的95.3%。主要用于基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.26万元,决算数为40.48万元,完成年初预算的95.8%。主要用于职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。
(九)卫生健康支出(类)年初预算为60.22万元,决算数为42.48万元。
1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为39.09万元,决算数为27.62万元,完成年初预算的70.7%。主要用于基本医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然增减及基本医疗保险缴费基数的调整而变动。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.13万元,决算数为14.86万元,完成年初预算的70.3%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然增减及医保缴费基数的调整而变动。
(十)节能环保支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十二)农林水支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十六)金融支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(十九)住房保障支出(类)年初预算为53.72万元,决算数为48.27万元。
1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为53.72万元,决算数为48.27万元,完成年初预算的89.9%。主要用于住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员自然增减及公积金缴费基数的调整而变动。
(二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十三)其他支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.22万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算为688.26万元,决算数为654.97万元,完成年初预算的95.2%。主要用于支出在职在编人员工资和福利支出。决算数小于预算数的主要原因是:减少地方绩效奖励经费以及部分在职在编人员正常变动引起的人员经费变动。
按款级经济分类科目如下:30101基本工资138.54万元,30102津贴补贴98.68万元,30103奖金84.56万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费103.11万元,30109职业年金缴费40.48万元,30110职工基本医疗保险缴费37.52万元,30111公务员医疗补助缴费14.86万元,30112其他社会保障缴费1.35万元,30113住房公积金48.27万元,30199其他工资福利支出87.60万元。
(二)商品和服务支出年初预算为69.07万元,决算数为64.54万元,完成年初预算的93.4%。主要用于检察机关日常运行业务的商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是:贯彻“厉行节约”原则,压缩办公费等办案业务经费的开支。
按款级经济分类科目如下:30201办公费4.82万元,30202印刷费0.04万元,30205水费1.73万元,30206电费11.95万元,30207邮电费5.85万元,30209物业管理费1.05万元,30213维修(护)费1.76万元,30218专用材料费0.20万元,30227委托业务费0.15万元,30229福利费13.02万元,30239其他交通费用23.95万元,30299其他商品和服务支出0.02万元。
(三)对个人和家庭的补助年初预算为46.95万元,决算数为46.71万元,完成年初预算的99.5%。主要用于退休人员生活补助及其他相关经费支出。决算数小于预算数的主要原因是:自然人员增减而变动。
按款级经济分类科目如下:30305生活补助35.35万元,30307医疗费补助6.08万元,30399其他对个人和家庭的补助5.28万元。
(四)债务利息及费用支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
(五)资本性支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
(六)对企业补助年初预算为0万元,决算数为0万元。
(七)其他支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
靖西市人民检察院2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元,增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
靖西市人民检察院2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
靖西市人民检察院2024年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元,增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%。
靖西市人民检察院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出40.13万元,完成年初预算的189.3%,较2023年度决算数26.21万元,增加13.92万元,增长53.1%,主要原因是业务量增加,公务用车使用频率增加,所需运行维护经费增加;接待费用也随业务量的增加而增加。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数36.13万元,公务接待费支出决算数4.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排靖西市人民检察院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位无开支内容。
(二)公务用车购置及运行费支出36.13万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,较2023年度增加0万元,增长0%,原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出36.13万元,完成预算的100%,比2023年度增加12.61万元,增长53.6%,原因是业务量增加,公务用车使用频率增加,所需运行维护经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年度,靖西市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出36.13万元,平均每辆6.02万元。
(三)公务接待费支出4.00万元,完成预算的100%,较2023年度增加1.32万元,原因是办案工作及专项工作开展情况增加公务交流开支。国内公务接待68批次,345人次,国(境)外公务接待0批次,0人次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出64.54万元,比年初预算数增长0万元,比上年决算数59.19万元增加5.35万元,增长9%,主要原因是:根据办案工作及专项工作开展情况调整机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额202.03万元,其中:政府采购货物支出120.45万元、政府采购工程支出72.76万元、政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额193.43万元,占政府采购支出总额的95.7%。其中:授予小微企业合同金额118.25万元,占授予中小企业合同金额的58.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.62 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.01%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.37%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
本单位本年度未开展整体支出绩效自评。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目18个,项目支出总额708.12万元。其中,本级项目18个,本级项目支出708.12万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:18个项目评为一等,涉及资金708.12万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是采购流程效率待提升;二是政策熟悉度不够。下一步改进措施:一是优化采购内控;二是加强政策学习。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机关物业管理服务费项目自评得分为99.99分,一等,项目全年预算数为59万元,执行数为58.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是机关物业管理,是一项全局性;二是机关物业管理是一项长期性业务,维稳保障机关大院人员进出安全。自评发现的主要问题及原因:一是服务意识有待加强;二是管理制度与流程有待完善。下一步改进措施:一是加强队伍建设;二是完善长效机制。
3.部门绩效评价结果。
本单位2024年度无重点项目支出,故未开展部门绩效评价。
4.财政绩效评价结果。
本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。
(说明:八、预算绩效管理工作开展情况,资金统计口径均为财政资金。)
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。
八、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。
十、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。